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內部稽核

本公司內部稽核為獨立單位,直接隸屬董事會,在董事會授權下進行內部稽核業務之執行。

稽核工作主要是依據董事會通過的稽核計畫執行,該稽核計畫乃依據已辨識之風險擬訂,另視需要執行專案稽核或覆核。綜合上述一般性稽核及專案的執行提供管理階層內部控制功能運作狀況,並及時提供管理階層以便其瞭解存在或潛在之營運風險與缺失。

本公司內部稽核配置專任稽核主管及設置稽核代理人。